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公司顺利完成 2018年管理体系内审工作

       根据2018年年初制定的《年度审核计划》,公司于5月29-30日,组织开展了2018年度管理体系内审工作。

       审核中,审核组对公司各职能部门采取现场访谈、查阅记录资料等方法获取了审核证据,涵盖了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准所有条款、公司D/0版《管理体系文件》、相关的技术标准和管理标准等;共发现不合格项35项,出具书面不合格报告17份,无严重不符合项。通过审核,认为公司管理体系的运行基本有效。

       本次内部审核工作的开展,极大地促进了公司三合一管理体系运行的符合性和有效性,提高了公司在体系运行各环节的执行能力,为顺利通过体系外部审核创造了有利条件。

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