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兴发金冠公司积极配合股东2022年下半年内部审计


      ——财务处会计 贺慧玲

内部审计企业内部控制体系的重要组成部分,公允、有效的内部审计有助于改善内部环境,对完善企业内部控制起着重要的推动作用。同时,它将有效监督企业的经济活动,及时发现问题,保障企业资金安全,促进企业良性发展

2023年4月24-27日,双方股东审计人员对公司2022年7-12月期间的工程项目、固定资产、购销管理、内控制度及财务处理等方面进行了为期4天的全面审计。公司高度重视,各部门积极配合,及时提供审计需要的各种文件、资料、台账数据,全力配合审计工作,在审计过程中,对于股东审计人员提出有疑问的事项,及时做原因分析、解释等工作,并积极提供相关情况说明,确保审计人员客观公正地做出审计结论。

本次审计充分肯定了兴发金冠公司2022年的经营成指出在全体员工的共同努力下,公司取得了较好的生产经营业绩,尤其是11月疫情爆发封控期间,公司上下同心,积极响应,确保公司两套装置在特殊时期稳定运行针对股东审计发现的问题、不足、薄弱环节,坚决做到不回避、不敷衍、不掩盖,深入剖析问题产生的原因,同时对提出的一些有益建议,公司将细致研究,努力改进。下一步,将认真研究解决办法,制定整改措施,做到坚决迅速全面彻底整改,切实达到以审促管的作用。同时公司将着力汇总历年审计存在的问题,建立以业务角度出发的指向性培训方案,不断提高自身业务素质,完善规范各项基础工作,为今后的工作进一步夯实专业根基。


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